Realizar a baixa dos pagamentos no sistema (boletos, TEDs, PIX, transferências, CNAB), garantindo que todas as transações sejam devidamente registradas e conciliadas.
Monitorar os extratos bancários e identificar depósitos, garantindo a correta associação entre pagamentos e clientes.
Resolver inconsistências nos recebimentos, investigando diferenças e ajustando a base de dados quando necessário.
Atualizar e corrigir informações financeiras no sistema, incluindo ajustes de vencimentos, status de cobrança e compensações.
Arquivar e manter controle sobre documentos e comprovantes de recebimentos.
Será um diferencial:
Familiaridade com sistemas ERP e experiência com arquivos CNAB será um diferencial.
Excel intermediário.
Horário: Seg a Sex das 08h às 18h com intervalo de 1h30m